Solicitar reembolso de financeiro

É a realização do pagamento de reembolso a quem realizou despesa em nome da UFS com prévia autorização da despesa pelo ordenador de despesa.

Atributos

Informações Adicionais

Campo Valor
Autor Coordenação de Planejamento (COPLAN)
Última Atualização novembro 16, 2023, 18:32 (UTC)
Criado novembro 16, 2023, 17:36 (UTC)
01 - Quem pode solicitar? A pessoa que realizou a despesa com prévia autorização do ordenador de despesa e têm os comprovantes das despesas realizadas, desde que sejam documentos hábeis, como nota fiscal ou outro documento que substitua a nota fiscal.
02 - Como solicitar? Abrir processo eletrônico no SEMOP requerendo à PROAD - Pró-Reitora de Administração o reembolso do valor, justificando o motivo da realização da despesa em nome da UFS e anexando o documento que comprova a autorização prévia do ordenador de despesa.
03 - Documentação necessária: Nota fiscal ou documento equivalente que substitua a nota fiscal e documento que comprove a autorização prévia do ordenador de despesa para realização da despesa.
04 - Fundamentação Legal: Lei 4.320/64
05 - Glossário: SEMOP - Setor de Movimentação de Processos; PROAD - Pró-Reitoria de Administração.
06 - Dúvidas e esclarecimentos: Departamento Financeiro – DEFIN
07 - Contato: defin@academico.ufs.br ou (79) 3194-6482/6481.
08. Macroprocesso (Nível 2): Administrar recursos financeiros
09 - Como interpretar cada elemento do diagrama? https://epo.ufs.br/conteudo/68584-como-interpretar-digramas